미국 회계법인
미국 세무 회계 서비스

텍사스 세무회계 법인
LLC 및 법인 설립 서비스
We offer comprehensive services for LLC and business entity formation. Our offerings include Limited Liability Company (LLC) formation, Beneficial Owner Information (BOI) filing, Employer Identification Number (EIN) application, and S-corporation conversion. Let us simplify the process and ensure your business is set up for success with our expert accounting services
세무회계 장부 및 사업체 관리 서비스
Enhance your business with our advanced bookkeeping services powered by QuickBooks Online. Utilizing cutting-edge technology, we ensure your financial records are accurate, up-to-date, and accessible in real time. Let us handle the numbers while you focus on growing your business.
세금 신고 서비스
미국 개인 소득세 신고 (1040 Income Tax Return)
Ensure your taxes are filed accurately and on time with our comprehensive individual income tax services (Form 1040). We provide personalized support and use the latest technology to maximize your refunds and minimize your liabilities. Let us handle the complexities of tax preparation, so you can enjoy peace of mind.
법인 소득세 신고 (1120-S, 1120, 1065)
Navigate the complexities of S Corporation (1120-S) and Partnership (1065) taxes with our expert services. We provide tailored support to ensure compliance, optimize tax savings, and handle all necessary filings. Trust us to manage your tax obligations efficiently, allowing you to focus on running and growing your business.
Payroll 및 Sales Tax 신고
ADP, Gusto 등 Payroll Software를 활용한 Payroll 서비스를 제공합니다. 정확한 회계장부 작성을 바탕으로 Sales tax 신고 서비스를 제공합니다.


사업체 관리 및 지원 서비스
미국 LLC 설립 및 운영 지원
소규모 사업체, 프리랜서, 사이드 잡 등 개인사업자 (Sole Proprietor)로 사업을 시작할 때, 예상치 못한 실수나 사고로 인한 법적 문제에 직면할 수 있습니다. 개인사업자는 사업으로 인해 발생한 채무를 무한으로 책임져야 하므로, 개인 재산을 모두 잃을 위험이 있습니다. 이러한 위험을 예방 (Asset Protection) 하기 위해 LLC (Limited Liability Company)의 설립이 필요합니다.
JWP CPA Firm은 LLC 및 사업체 설립와 운영을 위한 종합 서비스를 제공합니다.
LLC 설립, Beneficial Owner Information (BOI) 신고, 사업자 번호(EIN) 신청, 그리고 S-corporation 전환을 포함한 세무 회계 서비스를 통해 고객님의 사업이 성공적으로 시작될 수 있도록 지원합니다.
S-Corporation 전환
Single member LLC (Limited Liability Company)는 세금 절약 효과 (Tax Saving) 가 없습니다. LLC 설립 후, 사업체가 안정적으로 자리 잡고 순수익 (Net Income)이 $40,000 ~ $50,000에 도달하면 Self-Employment Tax를 줄이기 위해 S-Corporation으로 전환하는 것이 필요합니다. 예를 들어, 순수익이 $50,000일때, S-Corporation 전환을 통해 약 $6,000 이상의 세금을 절약 할 수 있습니다.
LLC 설립 후, 사업체의 성장에 따른 S-Corporation 전환은 필수적입니다.
정확한 세금 납부는 의무이지만, 불필요한 세금 납부는 낭비입니다.
JWP CPA Firm은 고객의 정확한 세금 신고와 세금 절약을 위해 연구하며, 불필요한 세금 납부를 최소화하기 위한 맞춤형 서비스를 제공합니다.
세금 신고 서비스
미국 개인 소득세 신고 (1040 Income Tax Return)
Ensure your taxes are filed accurately and on time with our comprehensive individual income tax services (Form 1040). We provide personalized support and use the latest technology to maximize your refunds and minimize your liabilities. Let us handle the complexities of tax preparation, so you can enjoy peace of mind.
법인 소득세 신고 (1120-S, 1120, 1065)
Navigate the complexities of S Corporation (1120-S) and Partnership (1065) taxes with our expert services. We provide tailored support to ensure compliance, optimize tax savings, and handle all necessary filings. Trust us to manage your tax obligations efficiently, allowing you to focus on running and growing your business.
Payroll 및 Sales Tax 신고
As an LLC owner, you benefit from limited liability while filing taxes with Schedule C. This simplifies reporting your business income and expenses on your individual income tax return (Form 1040). Let us help you maximize these benefits and ensure compliance.


Tax and Financial advisory
Tax-Saving Strategy (세금 절세 전략)
Optimize your finances with our expert tax-saving strategies. Our tax advisory services focus on identifying opportunities to reduce tax liabilities, maximize deductions, and improve your overall financial health. Let us help you keep more of your hard-earned money and achieve your financial goals.
Retirement and Estate Planning (은퇴 노후 대비 및 상속 플랜)
Secure your future with our comprehensive retirement and estate planning services. We provide expert advice to help you build a solid retirement strategy and ensure your estate is managed according to your wishes. Let us guide you in optimizing your financial legacy and achieving peace of mind.

해외금융신고 FBAR & FATCA
해외 금융계좌 신고 (FBAR) - 미국 재무부
FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts)란 미국 외의 나라에 직접 보유한 금융계좌 또는 서명 권한을 가지고 있는 계좌에 대하여 세금 신고와는 별도로 FinCEN (금융 범죄 단속 네트워크)에 보고해야 하는 제도입니다.
FBAR 신고 대상자
연중 보유한 모든 해외금융계좌들의 연중 최고가액 합계액이 $10,000을 초과한 미국 세법상 거주자 또는 미국 법인
FBAR 보고 대상 기준
본인명의 해외 금융계좌, 서명권을 가진 해외 금융계좌, 직간접 지분 50% 초과하는 법인 소유의 해외 금융계좌
FBAR 보고 대상 항목: 은행계좌, 증권계좌, 가상화폐 계좌, 연금계좌
미국 금융기관의 해외(한국) 지점을 포함하는 미국 외 모든 금융기관별 계좌정보 및 연중 최고가액
FBAR 신고 기한
신고 기한은 매년 4월 15일 이며, 4월 15일이 지나면 6개월 자동 연장 되어 최종 신고 마감일은 10월 15일
FBAR 미신고 벌금
비고의성 미신고의 경우 연도별 $10,000이 부과되며, 고의성 미신고일 경우 계좌별로 연중 최고잔액의 50% 까지 부과
해외 금융자산 신고 (FATCA) - 미국 국세청
해외 금융자산 신고 (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act) 란 미국 시민권, 영주권 또는 세법상 거주자가 해외 금융계좌 신고와 더불어 역외에 보유하고 있는 금융자산들까지 모두 보고하는 제도입니다
FATCA 신고 대상자
해외 금융자산의 연중 최고 가액의 합 또는 연말잔액의 합이 특정 신고 기준액에 부합하며 소득 기준이 미국 개인소득세 신고 대상자가 되는 미국 시민권자, 영주권자, 세법상 거주자
FATCA 보고 대상 항목: 은행계좌, 증권계좌, 가상화폐 계좌, 연금계좌, 채권 등
미국외에 있는 모든 금융자산별 정보 및 연중 최고가액/평가액
FATCA 신고 기한
FATCA은 개인 소득세 신고서 (Form 1040)에 포함되는 정보성 보고 양식으로 개인 소득세 신고 마감과 동일
FATCA 미신고 벌금
계좌 수와 상관없이 최대 $10,000이 부과되며 IRS로부터 미신고에 대한 서신을 받은 이후 30일이 경과할 때마다 $10,000 씩 추가 벌금이 부과되어 최대 $50,000까지 부과
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